2023年12月5日,永利娱高ylg060net召开2023年度科研经济业务内部审计和分院对采购和外协业务专项审计问题通报会。党委副书记、纪委书记郝欣,各职能部门负责人,业务骨干,课题组财务助理等19人出席会议.
解立珍通报了2023年真实性合法性内部审计和分院来所对采购和外协业务专项审计中发现的主要问题和可能存在的风险。与会人员就相关政策的把握和风险防控进行了深入讨论,对审计发现问题进行研判和剖析,并对课题组存在的疑惑面对面进行交流答疑,提出了问题整改要求,明确了责任部门和时间表等。
郝欣指出,第一,与会人员要将此次通报会会议精神传达到课题组长和相关人员,包括安全管理人员,提高大家思想意识,筑牢思想防线;第二,审计旨在发现科研经费管理及使用、采购和外协等方面中存在的问题,揭示风险,不能仅仅就事论事,要深入剖析举一反三,健全和完善管理制度和工作流程,明确风险防控重点;第三,管理部门与课题组随时沟通解决问题,服务寓与管理中,最终推动各相关部门强化内部管理、规范内部流程,营造风清气正的科研环境。
会议现场
党群办公室